Orden de Compra. Nº622-1815-SE16 "SS N° 11327 Renovación Ser. Aseo Punta Arenas"
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-1815-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2016
Nombre de la Orden de Compra SS N° 11327 Renovación Ser. Aseo Punta Arenas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622-86-CO14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 937937,28
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIMEGE
Razón Social FIMEGE SPA
R.U.T. 76.194.408-8
Sucursal FIMEGE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12Unidad no definida   $ 411.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.936.512 $ 4.936.512
Total Neto $ 4.936.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 937.937
TOTAL OC $ 5.874.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.