Orden de Compra. Nº622-2001-SE15 "SS N° 7824 Alzadores para auto "
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-2001-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra SS N° 7824 Alzadores para auto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7180,29
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wua- Wua
Razón Social ANDREA CAROLINA ACOSTA GODOY, IMPORTADORA Y COMERC
R.U.T. 76.066.235-6
Sucursal Wua- Wua
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101805
Sillas de autos para bebés3Unidad no definida   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.791 $ 37.791
Total Neto $ 37.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.180
TOTAL OC $ 44.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.