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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622-2256-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD Mantención Planta Telefónica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
2812095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz |
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Razón Social |
JESSICA DEL CARMEN TOLEDO PEREZ
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R.U.T. |
7.563.031-k |
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Sucursal |
Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43221516
| Monitores de estado de línea telefónica | 1 | Unidad | Servicio de mantención preventiva y correctiva de la planta telefónica del Servicio de Tesorerías, por el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. | |
$ 14.800.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.800.500
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$ 14.800.500
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Total Neto
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$ 14.800.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.812.095
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$ 17.612.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.