Orden de Compra. Nº622-36-SE10 "SEÑALETICA CORPORATIVA Rancagua."
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería General de la República
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-36-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICA CORPORATIVA Rancagua.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622-421-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social Tesorería General de la República
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería General de la República
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 391584,3
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dluthier
Razón Social HECTOR RAUL RIQUELME PINO
R.U.T. 12.906.757-8
Sucursal dluthier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Señalética corporativa, especificación detallada de lo solicitado se encuentra adjunto en archivo anexo1UnidadLetreros publicitarios  $ 2.060.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.970 $ 2.060.970
Total Neto $ 2.060.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.584
TOTAL OC $ 2.452.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.