|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
622-40-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SS4186/2025 Software DTI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
137636 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Inversol SpA |
|
Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES INVERSOL SPA
|
|
R.U.T. |
96.702.870-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Inversol SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232804
| Software de administración | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE RETENCIONES Y RENTAS PERSONAL
| |
$ 724.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 724.400
|
$ 724.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 724.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 137.636
|
|
$ 862.036
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.