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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622-485-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de servicios de monitoreo de los sitemas de seguridad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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622-109-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8607456 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alarmas y Seguridad Ltda. |
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Razón Social |
OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.685.420-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alarmas y Seguridad Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | Se indica Valor Total Neto de Acuerdo a Anexo Nr. 1 Oferta Económica |
$ 45.302.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.302.400
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$ 45.302.400
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Total Neto
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$ 45.302.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.607.456
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$ 53.909.856
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.