|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
622-570-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Curso Interpretación Normas ISO 9001 (SS.N°18767) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-05-2018 |
|
|
|
Proveedor |
EDEA_SGS |
|
Razón Social |
Edea Ltda
|
|
R.U.T. |
76.112.811-6 |
|
Sucursal |
EDEA_SGS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 15 | | (1221587 )CURSO GENERAL - INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 VALOR POR ALUMNO 1247593 | (1221587) CURSO GENERAL - INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 262.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.944.700
|
$ 3.944.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.944.700
|
|
Descuento
|
$ 591.705
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.352.995
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.