Orden de Compra. Nº622-653-SE19 "SS N° 1154 Reparación Puerta Acceso Div. de Operac"
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-653-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SS N° 1154 Reparación Puerta Acceso Div. de Operac
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 70110
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA
Razón Social DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 88.496.600-0
Sucursal DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadProvisión de un portero eléctrico a color con dos monitores interior fuente de poder Kocom e Instalación, para la División de Operaciones y Atención Ciudadana, esto según cotización enviada por el proveedor con fecha 18 de junio de 2019Provisión de un portero eléctrico a color con dos monitores interior fuente de poder Kocom e Instalación, para la División de Operaciones y Atención Ciudadana, esto según cotización enviada por el proveedor con fecha 18 de junio de 2019 $ 369.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000
Total Neto $ 369.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.110
TOTAL OC $ 439.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.