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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622-716-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLAJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
45448 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INK BLACK |
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Razón Social |
INK BLACK SPA
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R.U.T. |
77.271.159-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INK BLACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 12 | Unidad | contenedores de 30 litros (2 Amarillos, 5 verdes, 3 Azules y 2 grises). | |
$ 16.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.800
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$ 196.800
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 2 | Unidad | contenedores de 50 litros (1 amarillo y 1 verde) | |
$ 21.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.400
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$ 42.400
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Total Neto
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$ 239.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.448
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$ 284.648
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.