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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622-919-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 622-186-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Pendones de uso Institucional para ser repartidos en nuestras dependencias y a
disposición para ser utilizados en campañas del servicio. |
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Proveniente de Licitación
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622-186-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
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Razón Social |
Tesorería General de la República
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TEATINOS Nº 20 PISO 7 OFICINA 73 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesorería General de la República
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 20 OFICINA 73 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
361000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 20 OFICINA 73 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNDOVISUAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.864.770-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 100 | Unidad | Letreros publicitarios | Pendones tipo Roller Graf, Sistema auto enrollable, Grafica en tela PVC, Tam.80x180cms. Res de Impresión a 720dpi.color.Bolso para Transporte. VER ANEXO ADJUNTO |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900.000
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$ 1.900.000
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Total Neto
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$ 1.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 361.000
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$ 2.261.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.