Orden de Compra. Nº622134-139-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-15-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-139-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-15-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622134-15-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327799 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. Tupper #1725
Comuna Santiago
Impuesto 28295750
Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAMOPA SPA
Razón Social LAMOPA SPA
R.U.T. 77.525.912-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAMOPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios6Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO INTEGRAL DEL EDIFICIO EJÉRCITO BICENTENARIO 2025 (JULIO - DICIEMBRE)SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DEL EDIFICIO EJÉRCITO BICENTENARIO 2025 (JULIO DICIEMBRE) $ 22.227.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.365.672 $ 133.365.672
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO INTEGRAL DEL EDIFICIO EJÉRCITO BICENTENARIO 2025 (PROPORCIONAL 21 DÍAS JUNIO)SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DEL EDIFICIO EJÉRCITO BICENTENARIO 2025 (PROPORCIONAL 21 DÍAS JUNIO) $ 15.559.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.559.328 $ 15.559.328
Total Neto $ 148.925.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.295.750
TOTAL OC $ 177.220.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.