Orden de Compra. Nº622134-242-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-7-L122 (Servicio de reparación de barreras acceso vahicular y puertas deslizante automaticas, conforme a monto de reparación."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-242-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-7-L122 (Servicio de reparación de barreras acceso vahicular y puertas deslizante automaticas, conforme a monto de reparación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622134-7-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. Tupper #1725
Comuna Santiago
Impuesto 137294
Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electronica Mirna Gonzalez Ibaceta EIRL
Razón Social Electronica Mirna Gonzalez EIRL
R.U.T. 76.491.185-7
Sucursal Electronica Mirna Gonzalez Ibaceta EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1Unidad no definidaConforme a requerimientos técnicos de las Bases de Licitación y a Contrato suscrito entre las partesConforme a oferta técnica y económica adjudicada. servicio de reparación de portones - Fechas y condiciones de facturación acorde a Contrato, adjunto en el ID de la Licitación y la presente OC. $ 722.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.600 $ 722.600
Total Neto $ 722.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.294
TOTAL OC $ 859.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.