Orden de Compra. Nº622134-258-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DEL GIMNASIO DEL EEB "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-258-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DEL GIMNASIO DEL EEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. Tupper #1725
Comuna Santiago
Impuesto 79312,84
Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MMG
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.018.016-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MMG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121517
Jabones lubricantes24UnidadJABÓN ESPUMA SUAVE EN BOTELLA DE 1000 ML PARA DISPENSADOR, IGUAL O SIMILAR JABÓN TORK LÍNEA ELEVATION (ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO E IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO DE LA COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL). SEGÚN LO ADJUNTO EN COT 622134-211-COT25 $ 8.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.248 $ 196.248
52152203
Escobilla con dispensador de jabón4UnidadDISPENSADOR DE JABÓN EN ESPUMA COLOR BLANCO, IGUAL O SIMILAR PARA JABÓN EN ESPUMA TORK (ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO E IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO DE LA COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL).SEGÚN LO ADJUNTO EN COT 622134-211-COT25 $ 14.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.012 $ 59.012
47131709
Dispensadores de papel para cara4UnidadDISPENSADOR DE TOALLA PAPEL INTERFOLIADA DE COLOR BLANCO, IGUAL O SIMILAR A TORK EXPRESS BLANCO (ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO E IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO DE LA COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL). SEGÚN LO ADJUNTO EN COT 622134-211-COT25 $ 19.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.372 $ 79.372
14111703
Toallas de papel4PackCAJA CON 16 PAQUETES DE 250 HOJAS DE TOALLA INTERFOLIADA, IGUAL O SIMILAR A TOALLA INTERFOLIADA ELEVATION TORK (ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO E IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO DE LA COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL).SEGÚN LO ADJUNTO EN COT 622134-211-COT25 $ 20.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.804 $ 82.804
Total Neto $ 417.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.313
TOTAL OC $ 496.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.