Orden de Compra. Nº622134-261-AG22 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA MATERIAL DE GUERRA DE LA JAL EMGE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-261-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA MATERIAL DE GUERRA DE LA JAL EMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. Tupper #1725
Comuna Santiago
Impuesto 38380
Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apologlimitada
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS APOL
R.U.T. 76.118.638-8
Sucursal apologlimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA METÁLICA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE ASEO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211901
Paños para herramientas8UnidadBOLSA HUAIPE  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos4UnidadBIDÓN DE LIQUIDO DE ASEO DE ARMAMENTO  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 202.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.380
TOTAL OC $ 240.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.