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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622134-261-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA MATERIAL DE GUERRA DE LA JAL EMGE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JAL - Estado Mayor General del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. Tupper #1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
38380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Tupper #1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2022 |
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Proveedor |
apologlimitada |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS APOL
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R.U.T. |
76.118.638-8 |
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Sucursal |
apologlimitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA METÁLICA | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Unidad | PAÑOS DE ASEO | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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31211901
| Paños para herramientas | 8 | Unidad | BOLSA HUAIPE | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 4 | Unidad | BIDÓN DE LIQUIDO DE ASEO DE ARMAMENTO | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 202.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.380
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$ 240.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.