Orden de Compra. Nº622134-271-SE12 "COMPRA DE ZANAHORIAS"
Recuerde que el responsable del pago es JAL - EMGE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-271-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ZANAHORIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3539-18-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - EMGE
Razón Social JAL - EMGE
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JAL - EMGE
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2565
Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ELSA ESPINOZA
Razón Social MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ
R.U.T. 13.378.690-2
Sucursal MARIA ELSA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas30AtadoZANAHORIAS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 13.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.565
TOTAL OC $ 16.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.