Orden de Compra. Nº
622134-319-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-50-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-319-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-50-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
622134-50-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
AV. Tupper #1725
Comuna
Santiago
Impuesto
894266,996
Dirección de Envío de la Factura
AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ING SpA
Razón Social
INGENIEROS SPA
R.U.T.
77.619.042-K
Sucursal
ING SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
500
Unidad
TENEDOR DE MESA
TENEDOR DE MESA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.500
$ 206.500
48101901
Vajillas de servicio
560
Unidad
CUCHARA DE MESA
CUCHARA DE MESA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.720
$ 230.720
48101901
Vajillas de servicio
500
Unidad
VASO POLICARBONATO BAJO 270 CC.
VASO POLICARBONATO BAJO 270 CC. SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.000
$ 332.000
48101901
Vajillas de servicio
250
Unidad
TAZA DE TE
TAZA DE TE SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
48101901
Vajillas de servicio
250
Unidad
PLATO DE TE
PLATO DE TE SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
48101901
Vajillas de servicio
250
Unidad
CUCHARA DE TE
CUCHARA DE TE SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
48101901
Vajillas de servicio
505
Unidad no definida
PLATO HONDO
PLATO HONDO SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 971.620
$ 971.620
48101901
Vajillas de servicio
450
Unidad
PLATO DE ENTRADA
PLATO DE ENTRADA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 563.400
$ 563.400
48101901
Vajillas de servicio
575
Unidad no definida
TAZA DE CONSOME
TAZA DE CONSOME SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 776.250
$ 776.250
48101901
Vajillas de servicio
490
Unidad
COMPOTERA
COMPOTERA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.750
$ 281.750
48101901
Vajillas de servicio
360
Unidad
PLATO BAJO
PLATO BAJO, SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 783.360
$ 783.428
Total Neto
$ 4.706.668
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 894.267
TOTAL OC
$ 5.600.935
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.