Orden de Compra. Nº622134-319-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-50-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-319-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-50-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622134-50-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. Tupper #1725
Comuna Santiago
Impuesto 894266,996
Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ING SpA
Razón Social INGENIEROS SPA
R.U.T. 77.619.042-K
Sucursal ING SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio500UnidadTENEDOR DE MESATENEDOR DE MESA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.500 $ 206.500
48101901
Vajillas de servicio560UnidadCUCHARA DE MESACUCHARA DE MESA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.720 $ 230.720
48101901
Vajillas de servicio500UnidadVASO POLICARBONATO BAJO 270 CC.VASO POLICARBONATO BAJO 270 CC. SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000
48101901
Vajillas de servicio250UnidadTAZA DE TETAZA DE TE SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
48101901
Vajillas de servicio250UnidadPLATO DE TEPLATO DE TE SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
48101901
Vajillas de servicio250UnidadCUCHARA DE TECUCHARA DE TE SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
48101901
Vajillas de servicio505Unidad no definidaPLATO HONDO PLATO HONDO SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.620 $ 971.620
48101901
Vajillas de servicio450UnidadPLATO DE ENTRADAPLATO DE ENTRADA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.400 $ 563.400
48101901
Vajillas de servicio575Unidad no definidaTAZA DE CONSOMETAZA DE CONSOME SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.250 $ 776.250
48101901
Vajillas de servicio490UnidadCOMPOTERACOMPOTERA SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.750 $ 281.750
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Vajillas de servicio360UnidadPLATO BAJOPLATO BAJO, SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR 622134-50-L122 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.360 $ 783.428
Total Neto $ 4.706.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 894.267
TOTAL OC $ 5.600.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.