Orden de Compra. Nº622134-326-SE14 "MANTENCION SANITARIA BOMBAS DE AGUA MES DE JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-326-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SANITARIA BOMBAS DE AGUA MES DE JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622134-81-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 89386,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paisaje y Aguas
Razón Social MARCELO FERNANDO SALINAS RETAMAL
R.U.T. 13.036.134-k
Sucursal Paisaje y Aguas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171704
Servicios de mantenimiento o administración de est1Unidad no definida   $ 470.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.454 $ 470.454
Total Neto $ 470.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.386
TOTAL OC $ 559.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.