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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622134-499-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-48-LE20 (Servicio de mantenimiento anual del sistema sanitario del EEB) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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622134-48-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JAL - Estado Mayor General del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Blanco Encalada 1724 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2021 |
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Proveedor |
VERBINDEN SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, AUTOMATIZACIÓN
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R.U.T. |
77.254.598-3 |
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Sucursal |
VERBINDEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151510
| Bombas de agua | 12 | Unidad | - Conforme a oferta técnica y económica adjudicada.
- Pago mensual del mantenimiento preventivo (12 unidades correspondiente a $200.000 neto por mes de enero a diciembre, según factura emitida en forma mensual).
- Fechas y condiciones de facturación acorde a Contrato, adjunto en el ID de la Licitación y la presente OC. | Conforme a requerimientos técnicos de las Bases de Licitación y a Contrato suscrito entre las partes.
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$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.