Orden de Compra. Nº622134-502-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-44-LQ20 (Contrato Nº 5/2020 Servicio de Aseo EEB)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-502-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-44-LQ20 (Contrato Nº 5/2020 Servicio de Aseo EEB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622134-44-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago
Impuesto 30745800
Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cardi
Razón Social MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA
R.U.T. 76.067.452-4
Sucursal Cardi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12Unidad- Conforme a oferta técnica y económica adjudicada. - Pago mensual del mantenimiento preventivo (12 unidades correspondiente a $13.485.000 neto por mes de enero a diciembre, según factura emitida en forma mensual). - Fechas y condiciones de facturación acorde a Contrato, adjunto en el ID de la Licitación y la presente OC. Conforme a requerimientos técnicos de las Bases de Licitación y a Contrato suscrito entre las partes. $ 13.485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.820.000 $ 161.820.000
Total Neto $ 161.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.745.800
TOTAL OC $ 192.565.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.