Orden de Compra. Nº622134-566-SE14 "ADQUISICION DE CARRO PORTA PLATOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-566-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARRO PORTA PLATOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10993,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS RIOS LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE LOS RIOS LIMITADA
R.U.T. 76.187.871-9
Sucursal LOS RIOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111907
Carros de herramientas industriales1UnidadCARRO P/BANDEJAS 3 DIV. NEGRO BC331KD110 CABROCARRO P/BANDEJAS 3 DIV. NEGRO BC331KD110 CABRO $ 57.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.863 $ 57.863
Total Neto $ 57.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.994
TOTAL OC $ 68.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.