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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622134-848-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JAL - Estado Mayor General del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Blanco Encalada 1724 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
51,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ITECSA |
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Razón Social |
INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.
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R.U.T. |
76.020.963-5 |
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Sucursal |
ITECSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101713 2239-5-lp14
| Contadores de copias | 1 | | (1011638 )CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84051 YMCK 1030638 | (1011638) CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84051 YMCK; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 178,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 178,00
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US$ 178,00
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44101713 2239-5-lp14
| Contadores de copias | 1 | | (1151449 )CINTA PARA IMPRESORA HID 084053 HDP FILM UNIDAD 1173958 | (1151449) CINTA PARA IMPRESORA HID 084053 HDP FILM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 101,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 101,00
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US$ 101,00
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Total Neto
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US$ 279,00
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Descuento
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US$ 7,53
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 51,58
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 323,05
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.