Orden de Compra. Nº622134-880-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-880-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1243890
Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel300 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general160 (1101436 )LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD 1121432(1101436) LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.920 $ 697.920
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza300 (1110685 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.700 $ 557.700
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza800 (7644 )PANO VIRUTEX FRANELA 9681(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.600 $ 297.600
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general300 (976667 )LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC 991667(976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.400 $ 608.400
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes300 (975332 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD 990332(975332) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.300 $ 765.300
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general300 (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.400 $ 497.400
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos300 (1152027 )CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID. 1174577(1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID.; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.400 $ 440.400
0
2239-7-LP12
 320 (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.680 $ 535.680
Total Neto $ 6.680.400
Descuento $ 133.608
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.243.890
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.790.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.