Orden de Compra. Nº
622134-880-CM18
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2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-880-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
Av. Blanco Encalada 1724
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
1243890
Dirección de Envío de la Factura
Av. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
300
(118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666
(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280.000
$ 2.280.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
160
(1101436 )LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD 1121432
(1101436) LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 697.920
$ 697.920
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza
300
(1110685 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686
(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 557.700
$ 557.700
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
800
(7644 )PANO VIRUTEX FRANELA 9681
(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.600
$ 297.600
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
300
(976667 )LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC 991667
(976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 608.400
$ 608.400
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
300
(975332 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD 990332
(975332) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 765.300
$ 765.300
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
300
(1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528
(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 497.400
$ 497.400
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
300
(1152027 )CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID. 1174577
(1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID.; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.400
$ 440.400
0
2239-7-LP12
320
(1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580
(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 535.680
$ 535.680
Total Neto
$ 6.680.400
Descuento
$ 133.608
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.243.890
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 7.790.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.