Orden de Compra. Nº622789-641-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 622789-70-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622789-641-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622789-70-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622789-70-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Familiar LLay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra AGUSTIN EDWARD N°59 LLAY LLAY
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación AGUSTIN EDWARD N°59 LLAY LLAY
Comuna Llay-Llay
Impuesto 1317226,87
Dirección de Envío de la Factura AGUSTIN EDWARD N°59 LLAY LLAY
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danny andres
Razón Social danny andres gonzalez e.i.r.l
R.U.T. 76.457.162-2
Sucursal danny andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantención Preventiva y Reparativa de 2 Equipos : Caldera N°1, marca SIME S.P.A Serie N° 393502703 y Caldera N° 2 marca SIME S.P.A Serie N° 3724301157 del cesfasm de llay llay MANTENCION CALDERAS DEL CESFAM DE LLAY LLAY SEGUN EETT INCLUYE 4 VISITAS DE MANTENCION ANUAL Y VISITAS DE URGENCIA SIN COSTO. INCLUYE REPUESTOS MENORES Y REPUESTA MAXIMA DE 2 A 6 HORAS. TRABAJOS HORARIO INHABIL SIN COSTO. $ 6.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.932.773 $ 6.932.773
Total Neto $ 6.932.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.317.227
TOTAL OC $ 8.250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.