Orden de Compra. Nº622838-11-SE12 "REPARACIÓN RESERVADA"
Recuerde que el responsable del pago es AO 53 ARAUCANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622838-11-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN RESERVADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 52250
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor promelsag
Razón Social PROYECTOS Y MANTENCION ELECTRONICA LIMITADA
R.U.T. 79.758.090-2
Sucursal promelsag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201501
Tarjetas de interfaz de telecomunicaciones de modo1Unidad   $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.250
TOTAL OC $ 327.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.