Orden de Compra. Nº622838-16-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 622838-14-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es AO 53 ARAUCANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622838-16-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 622838-14-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 124906
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Toramar EIRL
Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA
R.U.T. 76.578.350-K
Sucursal Toramar EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111904
Remos4UnidadREMOS BOTE DE GOMAREMOS BOTE DE GOMA $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.400
25111911
Bicheros2UnidadBICHEROS DE MADERABICHEROS DE MADERA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
25172104
Cinturones de seguridad6UnidadARNES 3 ARGOLLASARNES 3 ARGOLLAS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
31211903
Equipo para protección5UnidadANTIPARRAS TRANSPARENTESANTIPARRAS TRANSPARENTES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31151503
Cuerda de polipropileno1RolloJARCIA NEGRA 3/4" 220 MTSJARCIA NEGRA 3/4" 220 MTS $ 294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
Total Neto $ 657.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.906
TOTAL OC $ 782.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.