Orden de Compra. Nº622838-63-CM19 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es AO 53 ARAUCANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622838-63-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2101001002s841190 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viña del Mar
Razón Social Comercializadora Rosales Valdes Limitada
R.U.T. 76.601.334-1
Sucursal Viña del Mar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
2239-7-LR17
Salsa20 (1439104 )SALSA DE TOMATE MACRO FOOD POLVO BOLSA 1K UNIDAD V REGION 1441104(1439104) SALSA DE TOMATE MACRO FOOD POLVO BOLSA 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.240 $ 47.240
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera600 (1442719 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANGO CAJA 200 CC UNIDAD V REGION 1444719(1442719) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANGO CAJA 200 CC UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
50131609
2239-7-LR17
Mayonesa20 (1486774 )MAYONESA HELLMANN´S LIGHT DOYPACK 950 G UNIDAD V REGION 1488774(1486774) MAYONESA HELLMANN´S LIGHT DOYPACK 950 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.120 $ 41.120
50182001
2239-7-LR17
Tartas o empanadas o pastas frescos300 (1493734 )QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE CHOCOLATE 62 G UNIDAD V REGION 1495734(1493734) QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE CHOCOLATE 62 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
50181903
2239-7-LR17
Galletas simples saladas300 (1452409 )GALLETA DULCE MCKAY MINI MANTEQUILLA 40 G UNIDAD V REGION 1454409(1452409) GALLETA DULCE MCKAY MINI MANTEQUILLA 40 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
50131606
2239-7-LR17
Huevos frescos8 (1467199 )HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES V REGION 1469199(1467199) HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.168 $ 201.168
Total Neto $ 598.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 598.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.