Orden de Compra. Nº622844-101-SE17 "Servicios de Impresión y Fotocopiado - JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Dibam
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622844-101-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Impresión y Fotocopiado - JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-5-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Coordinación de Política Digital
Razón Social Dibam
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Alameda 651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dibam
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Huérfanos 770, piso 5, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10396,99
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 770, piso 5, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICOH
Razón Social RICOH CHILE S.A
R.U.T. 96.513.980-k
Sucursal RICOH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definida   $ 54.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.721 $ 54.721
Total Neto $ 54.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.397
TOTAL OC $ 65.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.