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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623-12389-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIN - SOBRES CON LOGO DE GOBIERNO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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623-40-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior Central Santiago |
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Razón Social |
Ministerio del Interior
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Palacio de la Moneda of 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio del Interior
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1350 piso 5° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
55860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1350 piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Artegrafica |
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Razón Social |
ARTEGRAFICA SA
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R.U.T. |
76.917.040-5 |
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Sucursal |
Artegrafica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 200 | Unidad | | Saco Oficio, formato cerrado 25x36 cms., papel bond 106 grs., 4/0 colorores. |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 500 | Unidad | | Sobres medio Oficio, formato cerrado 20x26 cms., papel bond 80 grs. 4/0 colores. |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 294.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.860
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$ 349.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.