Orden de Compra. Nº623-167-SE09 "GSU-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-167-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2009
Nombre de la Orden de Compra GSU-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-29-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5°
Comuna Santiago
Impuesto 88068,8
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inelprom e.i.r.l.
Razón Social CARMEN P LEIVA SAEZ INGENIERIA ELEC PROY MONTAJES
R.U.T. 76.547.060-9
Sucursal inelprom e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad   $ 463.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.520 $ 463.520
Total Neto $ 463.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.069
TOTAL OC $ 551.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.