|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
623-1685-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DEM-SERVICIO CALLCENTER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
623-8-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior Central Santiago |
|
Razón Social |
Ministerio del Interior
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 92, piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio del Interior
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1350 piso 5° |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
2518559,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1350 piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Assin Ltda |
|
Razón Social |
SOC ASESORIAS Y SERVICIOS DE INFORMATICA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
89.153.900-2 |
|
Sucursal |
Assin Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141619
| Administración de relaciones con los consumidor (C | 1 | Unidad | SERV.ATENCION CALLCENTER
FACTURA N° 332
DE N° 3899 del 30/06/2015 | |
$ 13.255.575,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.255.575
|
$ 13.255.575
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.255.575
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.518.559
|
|
$ 15.774.134
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.