Orden de Compra. Nº623-2139-SE14 "SI-SERVICIO DE GUARDIAS SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-2139-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2014
Nombre de la Orden de Compra SI-SERVICIO DE GUARDIAS SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-14-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 429552
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transbe Ltda
Razón Social SOC DE SERVICIOS TRANSBE LIMITADA
R.U.T. 76.116.640-9
Sucursal Transbe Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadSERV.GUARDIAS SEGURIDAD FACTURA N° 2519  $ 2.260.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260.800 $ 2.260.800
Total Neto $ 2.260.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.552
TOTAL OC $ 2.690.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.