Orden de Compra. Nº623-2368-SE09 "SIE -DESARMADO DE ESTACION DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-2368-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2009
Nombre de la Orden de Compra SIE -DESARMADO DE ESTACION DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jairo isral marinao vielma
Razón Social
R.U.T. 16.075.763-9
Sucursal jairo isral marinao vielma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1Unidad   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 90.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.