Orden de Compra. Nº623-2742-SE15 "DEM-SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-2742-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2015
Nombre de la Orden de Compra DEM-SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-31-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 41005,8
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada1UnidadSUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA FACTURA N° 2521098  $ 215.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.820 $ 215.820
Total Neto $ 215.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.006
TOTAL OC $ 256.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.