Orden de Compra. Nº623-3765-SE15 "DOF-SERVICIO DE IMPRESION DIARIO OFICIAL "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-3765-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra DOF-SERVICIO DE IMPRESION DIARIO OFICIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-13-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 4096894,95
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Cuarta
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S A
R.U.T. 99.580.040-3
Sucursal La Cuarta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones1UnidadSERVICIO DE IMPRESION DIARIO OFICIAL FACTURA N° 35270 MES OCTUBRE   $ 21.562.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.562.605 $ 21.562.605
Total Neto $ 21.562.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.096.895
TOTAL OC $ 25.659.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.