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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623-405-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SI - Insumos de Gasfitería mes de marzo del 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1074010-4-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 92, piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 92, piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
43047,293 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Check Mantencion Industrial Limitada |
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Razón Social |
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.262.745-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Check Mantencion Industrial Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad | Insumos de gasfitería correspondiente al mes de marzo del 2023. | |
$ 226.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.565
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$ 226.565
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Total Neto
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$ 226.565
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.047
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$ 269.612
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.