Orden de Compra. Nº623-70-SE26 "DGI- COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-70-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra DGI- COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 6
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUSTRAL TRAVEL
Razón Social TURISMO LORENA BARRIA ARAYA E.I.R.L.
R.U.T. 76.223.927-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUSTRAL TRAVEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Unidad no definidaPasaje Aéreo Nacional,vía LA. Código Reserva:LNKNTP. Ticket:045-2270942820.  $ 211.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.708 $ 211.708
Total Neto $ 211.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 211.708

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.