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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623-871-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SI - Adquisicion de Materiales de Aseo (E1O2RT9) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 92, piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
117604,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 70 | Unidad | Adquisición de 70 Pack de 2 Rollo toalla papel 300 metros (producto BIODEGRADABLE) según especificaciones técnicas adjuntas, Subir cotización formal de lo contario no serán considerados. | |
$ 4.271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.970
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$ 298.970
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14111704
| Papel higiénico | 32 | Unidad | Adquisición de 32 Pack de 6 Papel higiénico dispensador 500 metros (producto BIODEGRADABLE) según especificaciones técnicas adjuntas, Subir cotización formal de lo contario no serán considerados. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 618.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.604
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$ 736.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.