Orden de Compra. Nº623-891-AG23 "GMI - Néctar para Reuniones"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-891-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra GMI - Néctar para Reuniones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2643 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación PALACIO DE LA MONEDA S/N (ENTRADA MONEDA)
Comuna Santiago
Impuesto 12768
Dirección de Envío de la Factura PALACIO DE LA MONEDA S/N (ENTRADA MONEDA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dalyju
Razón Social COMERCIALIZADORA DALYJU SPA
R.U.T. 77.706.344-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dalyju
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados48UnidadNÉCTAR NARANJA LIGHT, 1500 CC., DESPACHO EN 2 ENTREGAS, LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE, COORDINAR PREVIAMENTE CON SEÑOR ANDRÉS TOLEDO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 67.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.768
TOTAL OC $ 79.968


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.706.344-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.