Orden de Compra. Nº623-902-SE09 "DEX-TRABAJO DE FONTANERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-902-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra DEX-TRABAJO DE FONTANERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-29-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 189715
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARAVEL LIMITADA
R.U.T. 78.843.750-1
Sucursal Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad   $ 998.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.500 $ 998.500
Total Neto $ 998.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.715
TOTAL OC $ 1.188.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.