Orden de Compra. Nº623-968-SE15 "DDHH-SERVICO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623-968-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2015
Nombre de la Orden de Compra DDHH-SERVICO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 131047,18
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMI
Razón Social ASEO IND ROSA ELENA CHADE REYES EIRL
R.U.T. 76.841.350-9
Sucursal ROMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO Y MANTENCION FACTURA N° 347 DE N°3854 27/06/2014  $ 689.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.722 $ 689.722
Total Neto $ 689.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.047
TOTAL OC $ 820.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.