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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623339-142-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN DIRECCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Equitacion del Ejercito |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
19686 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 4 | | (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775 | (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.987,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.948
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$ 11.948
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31191501 2239-10-LP12
| Papeles de lija | 14 | | (982399 )LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923 | (982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 87,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218
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$ 1.218
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31211909 2239-10-LP12
| Bandejas de pintura | 2 | | (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927 | (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.812
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$ 2.812
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 2 | | (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 | (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.903,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.806
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$ 5.806
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 2 | | (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950 | (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.278
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 1 | | (982400 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 | (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 55.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.999
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$ 55.999
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31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 2 | | (1603508 )LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO GL UNIDAD 1605406 | (1603508) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO GL UNIDAD; Código: 155821-8; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.664
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$ 24.664
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Total Neto
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$ 105.725
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Descuento
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$ 2.115
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.686
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 123.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.