Orden de Compra. Nº623339-142-CM19 "ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN DIRECCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-142-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN DIRECCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 19686
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.948 $ 11.948
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija14 (982399 )LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura2 (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.812 $ 2.812
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288(914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.806 $ 5.806
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (982400 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.999 $ 55.999
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex2 (1603508 )LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO GL UNIDAD 1605406(1603508) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO GL UNIDAD; Código: 155821-8; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.664 $ 24.664
Total Neto $ 105.725
Descuento $ 2.115
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 123.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.