Orden de Compra. Nº623339-172-CM16 "ADQ. MATERIALES DE OFICINA FUNC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-172-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA FUNC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 39962,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Tala M.
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores2 (1226083) LÁPIZ CTM LZ143 ROLLER EJECUTIVO UNIDAD 1252122(1226083) LÁPIZ CTM LZ143 ROLLER EJECUTIVO UNIDAD; Código: 04.41.LZ143.0.02.402 ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1226419) DESTACADOR CTM SET PLATEADO UNIDAD 1252461(1226419) DESTACADOR CTM SET PLATEADO UNIDAD; Código: 14.00.SDEST.0.24.000 ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
41111604
2239-4-LP14
Reglas40 (1226420) REGLA CTM 10 CM CON CALCULADORA UNIDAD 1252462(1226420) REGLA CTM 10 CM CON CALCULADORA UNIDAD; Código: 14.00.REGLA.0.05.000 ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes30 (1182073) SACACORCHETE CTM PINZA UNIDAD 1208141(1182073) SACACORCHETE CTM PINZA UNIDAD; Código: 14.00.SCRCH.0.14.000 ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
Total Neto $ 221.400
Descuento $ 11.070
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.963
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 250.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.