Orden de Compra. Nº623339-173-CM18 "ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TRIBUNA DE HONOR DE LA ESCEQ"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-173-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TRIBUNA DE HONOR DE LA ESCEQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173-2018 del sistema FONDOS PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 12478
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (982376 )BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 997896(982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 ; Código: 75292-4; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $82 $ 1.365,00 $ 0,00 $ 82,00 $ 1.365 $ 1.447
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (990635 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794(990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $134 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 134,00 $ 2.238 $ 2.372
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (914829 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC 929829(914829) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC; Código: 96075-6; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.256 $ 29.256
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (990809 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL 1007974(990809) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL ; Código: 165468-3; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264
Total Neto $ 66.339
Descuento $ 663
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.478
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 78.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.