Orden de Compra. Nº623339-22-AG23 "ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-22-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación - EEQ
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema 508500.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel s/n San Isidro
Comuna Quillota
Impuesto 84322
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel s/n San Isidro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ortopedic
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
R.U.T. 77.765.630-9
Sucursal Ortopedic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar5CajaCAJA LAMINAS PARA PLASTIFICAR 125 MICRONES 100UND OFICIOCAJA LAMINAS PARA PLASTIFICAR 125 MICRONES 100UND OFICIO $ 15.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.700 $ 79.700
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadCINTA ADHESIVA 19MM CINTA ADHESIVA 19MM $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadCINTA ADHESIVA MONTAJE DOBLE CARA 24MMCINTA ADHESIVA MONTAJE DOBLE CARA 24MM $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
60121524
Bolígrafos de gel30UnidadBOLIGRAFO ENERGEL ROLLER AZUL 0.7BOLIGRAFO ENERGEL ROLLER AZUL 0.7 $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200
14111525
Papel multiuso20UnidadRESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
14111525
Papel multiuso20UnidadRESMA PAPEL CARTA RESMA PAPEL CARTA $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
60121148
Papel lustre50PliegoPAPEL LUSTRE NEGRO PAPEL LUSTRE NEGRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 443.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.322
TOTAL OC $ 528.122


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.686.613-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.