Orden de Compra. Nº
623339-27-AG21
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CURSO DE VETERINARIA SALUD ANIMAL 623339-29-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
623339-27-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CURSO DE VETERINARIA SALUD ANIMAL 623339-29-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.030-3
Dirección de Facturación
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna
Quillota
Impuesto
65988,52
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
34
Unidad
LÁPIZ PORTA MINA 0,7MM
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
44122001
Archivadores de fichas
35
Unidad
ARCHIVADOR DE TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.870
$ 30.870
44121701
Lápiz pasta
170
Unidad
LÁPIZ PASTA COLOR ROJO
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.020
$ 18.020
44121802
Líquido corrector
68
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
44121708
Marcadores
34
Unidad
DESTACADOR DE ESCRITORIO COLOR AMARILLO
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.636
$ 8.636
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
34
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.512
$ 12.512
41111604
Reglas
34
Unidad
REGLA METÁLICA 30CM
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.606
$ 15.606
14111531
Libros o cuadernos de registro
204
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO 7MM 100 HOJAS
$ 511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.244
$ 104.244
60121109
Blocs de dibujo
68
Unidad
BLOCK TAMAÑO OFICIO HOJA CUADRICULADA
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.776
$ 49.776
44121701
Lápiz pasta
170
Unidad
LÁPIZ PASTA COLOR AZUL
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.020
$ 18.020
44122010
Divisores
68
Unidad
JUEGO DE SEPARADORES
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.888
$ 7.888
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
34
Unidad
REPUESTOS DE MINA 0,7MM
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.964
$ 4.964
44122011
Carpetas para archivos
68
Unidad
CARPETA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
60121535
Goma de borrar
34
Unidad
GOMA DE BORRAR
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.202
$ 5.202
Total Neto
$ 347.308
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.989
TOTAL OC
$ 413.297
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.