Orden de Compra. Nº
623339-27-CM20
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ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES ESCEQ SICE.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
623339-27-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES ESCEQ SICE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.030-3
Dirección de Facturación
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna
Quillota
Impuesto
61,86
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
3
(1011441 )CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN UNIDAD 1030441
(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,48
US$ 16,16
US$ 0,00
US$ 1,44
US$ 48,48
US$ 49,92
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
3
(1011438 )CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO UNIDAD 1030438
(1011438) CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,76
US$ 25,38
US$ 0,00
US$ 2,28
US$ 76,14
US$ 78,42
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
5
(1640375 )CARTUCHO DE TINTA REMANUFACTURADO INK-POWER EPSON 504, JUEGO COLORES PACK 4 COLORES 1642375
(1640375) CARTUCHO DE TINTA REMANUFACTURADO INK-POWER EPSON 504, JUEGO COLORES PACK 4 COLORES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,48
US$ 16,00
US$ 0,00
US$ 2,40
US$ 80,00
US$ 82,40
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
4
(1011442 )CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA UNIDAD 1030442
(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,48
US$ 16,16
US$ 0,00
US$ 1,92
US$ 64,64
US$ 66,56
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
3
(1011440 )CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO UNIDAD 1030440
(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,48
US$ 16,16
US$ 0,00
US$ 1,44
US$ 48,48
US$ 49,92
Total Neto
US$ 327,22
Descuento
US$ 1,64
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 61,86
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 387,44
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.