Orden de Compra. Nº623339-28-AG21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL ESCUADRON APOYO TECNICO SLC623339-30-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-28-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL ESCUADRON APOYO TECNICO SLC623339-30-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 21337,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta2CajaLÁPIZ DE PASTA COLOR AZUL CAJA DE 50 UNIDADES  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
44121701
Lápiz pasta2CajaLÁPIZ PASTA COLOR ROJO CAJA DE 50 UNIDADES  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
60121518
Lápices de grafito70UnidadLÁPIZ GRAFITO  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
44121619
Sacapuntas35UnidadSACAPUNTAS SIN DEPOSITO METAL  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970 $ 4.970
60121535
Goma de borrar35UnidadGOMA DE BORRAR  $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355 $ 5.355
44121802
Líquido corrector35UnidadLÁPIZ CORRECTOR  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121708
Marcadores35UnidadDESTACADOR COLOR VERDE O AMARILLO  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
14111531
Libros o cuadernos de registro35UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 0,7MM 100 HOJAS  $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.885 $ 17.885
60121109
Blocs de dibujo35UnidadBLOCK DE APUNTES HOJA CUADRICULADA TAMAÑO OFICIO  $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.620 $ 25.620
41111604
Reglas35UnidadREGLA METALICA 30CM  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.065 $ 16.065
Total Neto $ 112.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.338
TOTAL OC $ 133.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.