Orden de Compra. Nº
623339-28-AG21
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL ESCUADRON APOYO TECNICO SLC623339-30-COT21
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
623339-28-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL ESCUADRON APOYO TECNICO SLC623339-30-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.030-3
Dirección de Facturación
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna
Quillota
Impuesto
21337,95
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LÁPIZ DE PASTA COLOR AZUL CAJA DE 50 UNIDADES
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LÁPIZ PASTA COLOR ROJO CAJA DE 50 UNIDADES
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
60121518
Lápices de grafito
70
Unidad
LÁPIZ GRAFITO
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
44121619
Sacapuntas
35
Unidad
SACAPUNTAS SIN DEPOSITO METAL
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.970
$ 4.970
60121535
Goma de borrar
35
Unidad
GOMA DE BORRAR
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.355
$ 5.355
44121802
Líquido corrector
35
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121708
Marcadores
35
Unidad
DESTACADOR COLOR VERDE O AMARILLO
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.890
$ 8.890
14111531
Libros o cuadernos de registro
35
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO 0,7MM 100 HOJAS
$ 511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.885
$ 17.885
60121109
Blocs de dibujo
35
Unidad
BLOCK DE APUNTES HOJA CUADRICULADA TAMAÑO OFICIO
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.620
$ 25.620
41111604
Reglas
35
Unidad
REGLA METALICA 30CM
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.065
$ 16.065
Total Neto
$ 112.305
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.338
TOTAL OC
$ 133.643
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.