Orden de Compra. Nº623339-41-AG22 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CME"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-41-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro
Comuna Quillota
Impuesto 15573,16
Dirección de Envío de la Factura Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA ASEOPAÑOS AMARILLOS PARA ASEO $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
44102908
Limpiadores de compact disc o CD o reparadores de 6UnidadLIQUIDO MULTIUSOLIQUIDO MULTIUSO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.044 $ 4.044
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO CONCENTRADO BIDÓN DE 5 LITROSCLORO CONCENTRADO BIDÓN DE 5 LITROS $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.248 $ 13.248
47131604
Escobas12UnidadESCOBA DE RAMASESCOBA DE RAMAS $ 4.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.652 $ 50.652
Total Neto $ 81.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.573
TOTAL OC $ 97.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.