Orden de Compra. Nº623339-42-AG23 "ELEMENTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CCGM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-42-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CCGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación - EEQ
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007/2204999 del sistema 508500.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel s/n San Isidro
Comuna Quillota
Impuesto 24039,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel s/n San Isidro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS LAVA LOZA  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
47131705
Accesorios para urinarios o aseos10UnidadVIRUTILLAS DE PISO MEDIANASVIRUTILLAS DE PISO MEDIANAS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
24111503
Bolsas de plástico4PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 CM BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 CM $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL 900CC  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10SachetJABÓN DE GLICERINA GEL DERMO DOY PACK JABÓN DE GLICERINA GEL DERMO DOY PACK $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12141901
Cloro Cl4BidónCLORO BIDON DE 5 LTS  $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
12181501
Ceras sintéticas12SachetCERA CREMA COLOR AMARILLO 340 CCCERA CREMA COLOR AMARILLO 340 CC $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
47131604
Escobas10UnidadESCOBAS DE RAMAS  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES DE 30 MTSPAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES DE 30 MTS $ 12.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
Total Neto $ 126.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.039
TOTAL OC $ 150.561


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.