Orden de Compra. Nº623339-5-AG22 "ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CME."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 623339-5-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CME.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.030-3
Dirección de Facturación Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro
Comuna Quillota
Impuesto 28729,9
Dirección de Envío de la Factura Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10BidónCLORO CONCETRADO BIDÓN 4LTSCLORO CONCETRADO BIDÓN 4LTS $ 1.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
47131615
Escobillones18UnidadESCOBA RAMAESCOBA RAMA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
47131618
Mopas húmedas12UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.736 $ 11.736
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLE 600  $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
47131603
Esponjas24UnidadESPONJA  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
12141901
Cloro Cl19LitroCLORO GEL  $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.326 $ 14.326
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10LitroCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131502
Paños de limpieza16PackPAÑO PULTIUSO 3 UND  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 136.210
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 28.730
TOTAL OC $ 179.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.